出口退税,就填纳税申报表,先填表一,填在三、免征货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具的销售额,然后填表二,填第2栏认证的和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可;
申报年月系统默认为当月,也就是上个月的申报期,如果下个月上旬申报期就是10月份。出口日期一律以报关单上的出口日期为准,不可填写申报日期,那样的话申报日期与出口日期相同是同一天。这样也是没有关系的,所以不用太纠...
出口退税,就填纳税申报表,先填表一,填在三、免征货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具的销售额,然后填表二,填第2栏认证的和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可如果是外贸企业实行退税的,...
申报年月系统默认为当月,也就是上个月的申报期,如果下个月上旬申报期就是10月份。出口日期一律以报关单上的出口日期为准,不可填写申报日期,申报日期与出口日期相同是同一天。
外贸企业出口退税申报表如何填首先,我们需要根据出口业务所确定的销售收入,来填报《及附加税费申报表附列资料(一)》和《减免税申报明细表》.第一步,将A公司出口货物的销售额填写在《及附加税费申报...
15年1月做了一次出口退税,出口报关单日期14年12月5日所属期选择12月份的出口退税,现在还有一可以,所属期还是填201412,14年出口退税大概可以报到2015年4月15号。我说的是外贸企业,生产企业的我没有做过出口退税申报...
你是外贸企业吧,所属期是201205申报年月是201207
2010年要申报09年的出口退税的申报年月应该填2009年12月1日至31日。
如果外贸企业出口的是服务,销售额还要同时填写在第9栏——其中:跨境服务栏次,填写完销售收入,外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后,也要记得填报在附表二待抵扣进项税额的26栏——本期认证相符且本期未申报抵扣栏次...
法律主观:一、出口退税如何税务申报1、登录电子税务局,点击“我要办税”模块下的“出口退税管理”,点击“在线申报”进入申报界面。2、进行明细数据采集。外贸企业的数据主要包括报关单和进项,根据报关单录入出口货物明细...